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CONCLUYÓ LA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA. EN LA SESIÓN DE CIERRE, COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORAS LÍDER INFORMARON HALLAZGOS.

Mérida, Yucatán, a 31 de octubre de 2024.

Luego de tres días de labor metódica entrevistando a los titulares de las diferentes unidades orgánicas del Instituto Tecnológico de Mérida, el día de ayer concluyó la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Integral de esta casa de estudios y se llevó a cabo la sesión de cierre de dicho procedimiento. La sesión se llevó a cabo en la Sala Ejecutiva de nuestro Instituto, siendo presidida por el director del I.T. de Mérida, José Antonio Canto Esquivel, la subdirectora de Servicios Administrativos, Mónica Paulina Briceño Cámara, el subdirector Académico Arturo Gamino Carranza, la coordinadora del Sistema de Gestión, Sara Pastrana Contreras, las auditoras líder Beatriz Aurora García Cristiano y Alicia Cardós Vidal, los auditores internos y en formación, la coordinadora de Igualdad laboral y no Discriminación, los responsables de proyectos en el Sistema de Gestión Integral y los jefes de departamentos académicos, administrativos y de planeación de este Instituto. La Coordinadora del Sistema de Gestión Integral, Sara Pastrana Contreras agradeció la presencia de los titulares de las unidades orgánicas, así como de los auditores líderes y auditores en formación y cedió la palabra a la auditora líder Beatriz Aurora García Cristiano, quien expuso a los presentes las fortalezas del Sistema de Gestión Integral de nuestro Instituto, así como las no conformidades encontradas, como resultado de la auditoria interna a los cuatro sistemas de gestión revisados. García Cristiano explicó detalles de los aspectos no satisfactorios y los apartados de la respectivas normas afectadas e hizo recomendaciones para subsanarlos, a través de los respectivos RACs. La Coordinadora del Sistema de Gestión Integral Sara Pastrana Contreras hizo precisiones sobre los plazos para efectuar los RACs para la corrección de las no conformidades y áreas de oportunidad para de esta forma, dejar el SGI en condiciones para el procedimiento de auditoría de recertificación, a efectuarse en el mes de noviembre. Las observaciones formuladas fueron tomadas en cuenta por los responsables de las áreas involucradas, haciendo compromiso para realizar las acciones correctivas a la brevedad. Para concluir, el director de nuestro Instituto Tecnológico agradeció al cuerpo de auditores y a los jefes departamentales por su esfuerzo y colaboración para dar cumplimiento al procedimiento de auditoría interna y, en atención a los resultados presentados, hizo un exhorto para llevar a cabo en las acciones correctivas pertinentes, para dar paso a la auditoría de recertificación en el siguiente mes. IN HOC SIGNO VINCES #TodosSomosTecNM

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