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SE LLEVÓ A CABO LA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO, COMO EJERCICIO INTERNO, PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE S.G.I.

Mérida, Yucatán, a 02 de julio de 2025

Durante los días 25, 26 y 27 de junio se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Mérida la auditoría interna al Sistema de Gestión Integral, procedimiento que incluyó la revisión de: el Sistema de Gestión de Calidad (NMX-CC-9001-IMNC-2025), el sistema de Gestión Ambiental (NMX-MMX-SSA-14001-IMNC-2015), el sistema de Gestión de energía (NMX-1-SAA-50001-ANCE-IMNC-2019) y el Sistema de Igualdad laboral y no discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015). El objetivo de este ejercicio fue: Revisar el cumplimiento de los indicadores de los sistemas del Instituto Tecnológico de Mérida. El alcance de este procedimiento fue: Auditar los 5 procesos estratégicos que integran los sistemas de gestión y los 14 requisitos de la NMX-RD25 implementados en el Instituto Tecnológico de Mérida. La Sesión de Apertura de la auditoría se efectuó a las 9:00 hrs. del día 25 de junio del año en curso, en la Sala Ejecutiva del I.T. de Mérida, con la presencia del cuerpo directivo de la casa de estudios, encabezado por el director José Antonio Canto Esquivel y los tres subdirectores del Instituto, los auditores líderes: Miriam Hildegare Sánchez Monroy y Beatriz García Cristiano, del equipo de auditoras y auditores, la coordinadora de la oficina de Calidad Sara Pastrana Contreras, los responsables de proyecto (RSU, Agua, Residuos peligrosos y Energía). En el uso de la palabra, el director José Antonio Canto Esquivel agradeció la presencia de auditores líderes, cuerpo de auditores, coordinadora de la Oficina de Calidad, responsables de proyecto y jefes de departamentos. Canto Esquivel solicito a todos la mejor disposición y cortesía durante el proceso; explicó que la auditoría interna es, esencialmente una forma de diagnosticar la calidad de los registros, el cumplimiento de políticas, de los procedimientos establecidos y las evidencias del cumplimiento de registros y controles. Subrayó la importancia de proporcionar información y evidencias con apego a la realidad, dado que es la manera de saber si los procedimientos se llevan conforme la disciplina recomendada. La auditora líder Miriam Sánchez dio a conocer el Plan de Auditoría, especificando procesos, horarios, áreas a evaluar y nombres de las y los auditores. La sesión de cierre de este procedimiento se efectuó el viernes 27 de junio, al cual acudieron todos los actores presentes en la sesión de apertura. En dicha reunión, la auditora líder Beatriz García Cristiano dio a conocer los hallazgos, observaciones y no conformidades, para su debida atención, para de esta manera contar con un sistema de gestión integral operado con eficiencia y eficacia. Para concluir, el director José Antonio Canto Esquivel agradeció a todo el equipo de auditoría interna, a responsables de proyectos, jefa de oficina de calidad y a los jefes departamentales, por su colaboración esmeradas y recomendó poner en práctica las acciones correctivas, para subsanar las observaciones y corregir los aspectos señalados, como resultado de este ejercicio interno. IN HOC SIGNO VINCES #TodosSomos TecNM

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